[TUYỂN DỤNG T9/2020] CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ + KIỂM SOÁT NỘI BỘ


tuyen-dung

THÔNG TIN CÔNG TY

SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm năm lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng, kiểm soát thị trường, phần mềm phân tích dữ liệu, đào tạo dịch vụ khách hàng.

FanPage: https://www.facebook.com/khachhangbimat

Địa chỉ làm việc:

  • Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
  • HCM: Quận 1, HCM

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, SOI.Pro cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

1. KIỂM TOÁN NỘI BỘ – Số lượng: 02 (Hà Nội: 01, HCM: 01)

??? Mô tả công việc:

  • Tổ chức công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, thủ tục của các bộ phận trong Công ty.
  • Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro.
  • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, gian lận trong nội bộ Công ty. Phát hiện đầy đủ và kịp thời các vị phạm, rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của Công ty và xử lý.
  • Tư vấn cho các quản lý thông qua việc chỉ ra các sai sót và đề xuất các biện pháp khắc phục, giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn.
  • Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chính sách, quy định, qui trình, chương trình và thủ tục kiểm toán để các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao (đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý)
  • Lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy định nội bộ.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý phòng, lãnh đạo yêu cầu.

??? Quyền lợi:

  • Mức lương: Thỏa thuận.
  • Thử việc hưởng 85% lương cứng;
  • Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động;
  • Được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc;
  • Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

??? Yêu cầu:

  • Nam/ Nữ trên 26 tuổi
  • Tốt nghiệp cử nhân chính quy chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA.
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ trong các công ty kiểm toán, tổ chức tín dụng, vận tải, logistics.
  • Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint…

2. NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ – Số lượng: 02 (Hà Nội: 01, HCM: 01)

??? Mô tả công việc:

  • Kiểm tra việc thực hiện công việc theo chỉ đạo của ban TGĐ và kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt của các Phòng ban, đơn vị
  • Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: kiểm tra và đánh giá công việc phòng ban, đưa ra các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  • Kiểm soát nội bộ tài chính theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Kiểm soát nội bộ.
  • Giám sát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện của Trưởng các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/ báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.
  • Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên, các phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.
  • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty
  • Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;
  • Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro;
  • Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và qui trình làm việc phòng ban, đánh giá báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
  • Thực hiện các công việc khác được phân công.

??? Quyền lợi:

  • Mức lương: Thỏa thuận.
  • Thử việc hưởng 85% lương cứng;
  • Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động;
  • Được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc;
  • Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

??? Yêu cầu

  • Nam/Nữ trên 26 tuổi
  • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
  • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ.
  • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề: ACCA/CFA/ CICS-P …
  • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
  • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
  • Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint;
  • Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện ,có trách nhiệm cao trong công việc
  • Sẵn sàng đi công tác, chịu áp lực cao trong công việc.

—————————————–

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

– CV cá nhân nêu rõ quá trình học tập, làm việc và năng lực bản thân (Yêu cầu có ảnh)

– Email liên hệ: hr@soi.pro.vn với tiêu đề mail: [Tên ứng viên – Vị trí ứng tuyển] 

– Hotline tuyển dụng: 024.629.18200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *